为做好市属国有企业2023年度财务决算报表审计暨经营业绩考核目标完成情况等国资监管事项专项审计工作,真实准确反映企业经营情况,进一步推动企业高质量发展,2023年11月22日,呼市国资委召开市属国有企业2023年度财务决算审计部署会,安排部署具体工作。
会议通报了承接审计工作的各会计师事务所名单,相关科室负责人明确了决算审计、专项审计工作内容,提出具体审计要求。会议要求,一是各企业要高度重视年度财务决算及专项审计工作,加强组织,积极配合,全面提供审计所需材料,确保审计工作保障;二是各会计师事务所要规范审计,独立、客观、公正地发表审计鉴证意见,确保审计质量;三是各会计师事务所要加强与企业、国资委的沟通交流,随时解答提出的问题、汇报审计过程中存在的分歧事项、重大问题,确保审计进度;四是各会计师事务所要严格规范按时出具各类审计报告。会议还对会计师事务所严格遵守工作纪律、做好企业涉密信息保密工作作了专门强调。
市国资委分管领导、相关科室负责人,各企业分管领导、财务负责人,各会计师事务所负责人和项目负责人参加会议。