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以查促改、以改促进,呼市市属国企内控内审管理水平明显提升

来源:呼和浩特市国有资产监督管理委员会 发布日期:2024-08-22 点击量:
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为贯彻落实国企改革深化提升行动任务要求,市国资委坚持以查促改、以改促进,“三步走”推动市属国有企业健全完善内部控制体系和内部审计监督机制,形成职责清晰、监督有力、协同高效的内部监督模式。

一是开展审计检查。聚焦市属国有企业管理水平提升,围绕企业内部控制体系建设及内部审计工作开展情况开展审计检查,重点检查领导体制机制、制度体系、人才队伍、信息化等建设及执行情况。二是通报检查结果。检查共发现问题486条,其中内部控制体系建设与监督工作缺陷437个、内部审计监督工作存在问题49条。梳理汇总后第一时间逐户通报各企业存在问题及工作要求。三是强化问题整改。督促企业制定整改方案,明确整改措施、责任部门、完成时限等,指导企业按照问题类型、难易程度对检查发现问题进行分类,分步推进整改。

截至目前,各企业检查发现问题基本整改完成,内控内审制度体系更加完善、执行管理更加严格、防风险作用发挥更加到位。

下一步,市国资委将结合2024年度财务专项检查对各企业整改情况开展回头看,确保问题整改动真见效,推动市属国有企业内控内审管理水平持续优化。