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市国资委组织召开市属国有企业2024年度内控内审工作部署会

来源:呼和浩特市国有资产监督管理委员会 发布日期:2024-04-24 点击量:
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2024年4月23日上午,市国资委组织10户市属国有企业召开2024年度内控内审工作部署会,会议通报了市属国有企业2023年度内控体系有效性和内审工作成效检查评价结果,安排部署了2024年内控内审重点工作任务。

会议指出,2023年市属国有企业持续落实内控内审工作要求,体制机制进一步完善,制度体系逐步健全,执行力度大幅提升,工作成效较上年取得明显进步,但仍存在内控制度不完善、执行有效性不足,内审内容单一、整改力度不够、数智化水平低等问题。

会议强调,内控内审工作的有效开展是国有企业合规经营、风险防范的重要保障,各市属国有企业要高度重视,认真抓好各项工作落实,进一步推动内控内审工作走深走实。一要突出问题整改,对照检查意见,加强缺陷管理,建立整改台账,制定整改方案,坚决整改到位;同时举一反三、标本兼治,深入研究审计发现的共性问题和深层次问题,不断完善制度机制,促进源头治理。二要强化内部控制,针对内控薄弱环节开展专项整治,进一步完善内控制度体系,加强内控日常监督检查,确保内控制度有效执行。三要抓好内部审计,聚焦重点领域、重要环节和经济责任审计等重点任务,制定并执行好年度审计计划和五年轮审计划,提升审计质量,把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。四要组织业务培训,开展专题培训会、经验交流会等学习活动,进一步提高内控内审人员专业素养和实操能力,打牢内控内审工作人才基础。五要加快信息化建设,探索建立包含财务、资金、运营、内控、内审等各类事项,努力实现“业财一体”、“业审一体”的信息系统,提高内控内审工作质效。

市国资委分管领导、相关科室负责人和各市属国有企业内控内审工作分管领导及部门负责人参会。