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市国资委对市属国有企业开展年度内控内审财务专项检查

来源:呼和浩特市国有资产监督管理委员会 发布日期:2024-04-25 点击量:
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为进一步推动市属国有企业提高治理能力现代化水平,增强风险抵御能力,市国资委2023年12月底至2024年3月对市属国有企业2023年内控内审工作开展了专项审计检查,共发现内部控制体系建设与监督工作存在缺陷437个、内部审计监督工作存在问题49条。下一步,市国资委将督促指导市属国有企业压紧压实问题整改主体责任,对审计查出问题、缺陷实施清单管理、跟踪督促、情况反馈、整改销号,力争6月底前完成整改。同时坚持举一反三、标本兼治,深入研究审计发现的共性问题和深层次问题,不断完善制度机制,促进源头治理,有效提高内控内审工作质效,更好保障和推动企业发展。